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2023年审计局述职报告总结.docx

上传人:sc****y 文档编号:750723 上传时间:2023-04-15 格式:DOCX 页数:6 大小:19.01KB
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1、最新审计局XX年述职报告总结 审计局2023年述职报告总结 审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。下面是整理的审计局述职报告范文,欢迎参考。 审计局述职报告 今年以来,区审计局在区委、区政府正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕全区工作中心,认真履行审计监督职能,更加充分发挥审计维护群众利益、促进廉政建设、保障经济社会健康开展的免疫系统功能。全年共完成审计项目100个,促进节约财政资金2.12亿元。回忆全年,我们主要做了以下几方面的工作: 一、打通政策落实最后一公里,加强政策措施跟踪审计 为促进政令畅通,推进宏观政策落实,持续开展重大政策贯彻落实情况跟踪审计。2

2、023年开展重大政策措施落实情况跟踪审计项目4个,实施201x年度保障性安居工程、简政放权放管结合优化效劳政策措施落实情况和公立医院综合改革政策措施落实情况专项审计调查3个。审计中重点关注了财政资金统筹使用、重大项目推进、市区两级政府实事进展、保障性住房分配管理和使用、深化放管服改革、医药管理体制改革等重大政策贯彻落实情况,通过审计发现局部重点项目未达方案进度、局部保障性住房建设缓慢、局部行政审批事项未按规定 入驻审批大厅、局部医药分开改革指标未达标等问题23个,提出审计建议20余条,根据审计建议,区政府制定了关于深化放管服改革进一步优化政务效劳环境的意见,完成了民办学校设立等审批事项入驻审批

3、大厅,实现了市场监管等专网数据与XX市政务效劳通用平台的数据共享,为实体经济开展和群众公共效劳创造了良好的政务环境;促进住房保障政策落实、分配公平、管理标准;促进区公立医院降低药物收入占比、提高根本药物销售比例,切实降低病患负担。 二、看好百姓钱袋子,深入开展预算执行审计 坚持揭示问题、标准管理、促进改革、提高效益、维护安全的总体思路,依法对财政资金进行审计监管,财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里,实现财政资金审计全覆盖。审计中加强对预算编制、调整、执行、公开和存量资金的审计,促进严格预算约束,提高预算绩效管理水平;关注财政收入、支出和分配以及有预算分配权部门的履职情况,推动财政资金合理配置

4、、高效使用;充分运用大数据审计手段,对财政数据进行全面分析,实现预算执行审计深度、广度和工作效率的全面提升;关注部门经费和三公经费预决算公开,标准政府公开行为,助推提升政府公信力。2023年预算执行审计共审计资金80.12亿元,查出管理不标准金额8.88亿元,从体制、机制和制度层面提出对策建议,促进出台了关于及时上缴国有资产处置收入的通知、关于标准政府采购合同管理的通知等制度文件,进一步标准了政府采购预算、结余资金、资金拨付、非税收入等方面的管理。 三、念好权利运行紧箍咒,强化经济责任审计 不断拓展经济责任审计内容,科学合理制定审计方案,坚持任中审计和离任审计相结合,立足权力运行与责任落实,重

5、点检查领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署和中央八项规定精神情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,内控制度的执行情况,促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为。积极深化街道办事处党政领导干部同步审计,强化国有企业领导人员经济责任审计,促进国有企业加强经营管理、提高盈利能力、维护国有资产安全。截至目前,共开展审计项目15个,发现管理不标准资金17.79亿元,通过审计发现财务管理不标准、固定资产账实不符、未执行政府采购等问题,有效促进了领导干部履职尽责、秉公用权,提高了单位财务管理水平。 四、为政府投资把好脉,加强政府投资项目审计 认真贯彻审计署关于进一步完善和标准投资审计工作意见精神,

6、进一步深化政府投资审计,提升审计效能。出台强化政府投资建设项目概预算审计的实施意见,将审计关口前移至项目建设前期,努力实现政府投资审计从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面关注建设项目管理和绩效转变。着力加强对住房、教育、文化、卫生、就业等民生工程项目的审计监督,对查出局部项目建设手续不完善、工程投资超概算、未按规定招投标等问题,推动完善制度、加强管理和堵塞漏洞。今年以来,共开展决(结)算审计项目100个,完成80个,持续开展跟踪审计项目42个,完成4个,审减金额2.12亿元,有效节 约了财政资金,提高了资金使用效益。 五、夯实基层组织建设基石,开展全区社区审计 为进一步标准社区班

7、子和基层干部履职行为,提升基层组织工作、财务管理水平,今年4月至10月首次对全区114个社区事务财务、经济活动、为民效劳三项工作进行全面审计,着力解决影响基层组织运行的突出问题,坚决纠正和查处侵害群众利益的行为,完善社区治理机制,促进社区事业开展和民生福祉改善,为社区换届工作奠定可信根底。审计共查出问题1041个,涉及管理不标准和违规资金61.46亿元,审计中坚持边审边改,截至目前,已整改问题314个。有关违纪问题正向纪检部门移送。 六、突出审计整改,稳固审计成果 在发挥审计监督职能的同时,高度重视审计整改工作,着力推进审计成果转化取得实效。一是注重建章立制,夯实审计整改根底。区委办、区政府办

8、联合下发关于加强审计整改工作的通知,区委组织部、区审计局联合下发关于进一步做好社区审计问题整改工作的通知等制度性文件,为加强审计整改、促进标本兼治,提供了有力保障。二是开展跟踪督查,务求审计整改实效。今年8月至11月,区审计局对201x年1月至2023年7月期间审计发现的问题整改情况进行了回头看,促进出台了5项制度方法、促进上缴非税收入5821.31万元、盘活存量资金2.91亿元、标准固定资产管理6441.04万元、纠正管理不标准资金 3.29亿元。三是加强业务指导,杜绝屡审屡犯。在审计过程中加强业务指导,促进被审计单位立行立改;对存在的普遍性问题,帮助研究解决方法,推动健全管理机制,完善内控

9、制度;先后举办了国有企业业务培训班、全区行政事业单位财务审计业务专题培训班,参训机关事业单位、国有企业领导干部和工作人员300多人,切实提高了部门领导及工作人员法规意识和业务水平。 七、加强队伍建设,提升业务水平 全面推进强基层、铸铁军工程,不断提高政治觉悟、专业能力和综合素质,努力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。一是从严从实抓党建,打造政治过硬的审计队伍。始终把党的建设摆在首位,正确把握审计工作的政治方向;不断提高政治站位,大力弘扬责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献的审计人员核心价值观;坚持不懈抓作风纪律建设,坚决落实中央八项规定精神不放松,坚决抵抗四风。二是求真务实强业务,打造精干高效的审计队伍。建立标准、高效、有序的工作流程,不断优化审理机制、标准和方式,引领审计质量全面提升;不断拓展审计监督的广度和深度,充分利用互联网、大数据、云计算等手段,提高审计工作效率、放大审计成果;加强审计干部培训、注重人才培养,努力打造业务精湛,来之能战,战之能胜的审计队伍。三是主动作为敢亮剑,打造尽责担当的审计队伍。坚持问题导向,敢于直面问题,严肃查处重大违法违纪、重大损失浪费、重大环境污染、重大风险隐患等问题,同时审慎区分无意过失与明知故犯、探索实践与以权谋私,客观作出结论和处理,包容支持创新举措,鼓励干部担当作为、干事创业。 第6页 共6页

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